Förderung der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-90.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-90.000 €
79,57%
-17.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-17.000 €
15,03%
-6.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-6.000 €
5,30%
-110 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-110 €
0,10%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 79.900 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -90.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.000 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -6.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -110 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -113.110 € |
20: Verwaltungsergebnis | -33.210 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -33.210 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -33.210 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -11.686 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -44.896 € |