Förderung der Jugendarbeit

Haushaltsdiagramm

-90.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-90.000 €
79,57%
-17.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-17.000 €
15,03%
-6.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-6.000 €
5,30%
-110 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-110 €
0,10%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -90.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -17.000 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -6.000 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -110 €
  • Summe
    -113.110 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
79.900 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-90.000 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-17.000 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-6.000 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-110 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-113.110 €
20: Verwaltungsergebnis
-33.210 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-33.210 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-33.210 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-11.686 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-44.896 €