Förderung der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-100.900 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-100.900 €
73,46%
-21.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-21.500 €
15,65%
-14.700 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-14.700 €
10,70%
-250 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-250 €
0,18%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge  | 82.800 €  | 
Ordentliche Aufwendungen  | |
11: Personalaufwendungen  | -100.900 €  | 
12: Versorgungsaufwendungen  | 0 €  | 
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -14.700 €  | 
14: Abschreibungen  | 0 €  | 
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen  | -21.500 €  | 
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0 €  | 
17: Transferaufwendungen  | 0 €  | 
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -250 €  | 
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen  | -137.350 €  | 
20: Verwaltungsergebnis  | -54.550 €  | 
23: Finanzergebnis  | 0 €  | 
26: Ordentliches Ergebnis  | -54.550 €  | 
29: Außerordentliches Ergebnis  | 0 €  | 
30: Jahresergebnis  | -54.550 €  | 
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen  | -6.081 €  | 
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen  | -60.631 €  |