Förderung der Jugendarbeit

Haushaltsdiagramm

-84.750 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-84.750 €
72,05%
-28.920 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-28.920 €
24,59%
-3.600 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-3.600 €
3,06%
-200 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-200 €
0,17%
-160 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-160 €
0,14%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -84.750 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -28.920 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -3.600 €
  • 14 Abschreibungen
    -200 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -160 €
  • Summe
    -117.630 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
95.850 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-84.750 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-28.920 €
14: Abschreibungen
-200 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-3.600 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-160 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-117.630 €
20: Verwaltungsergebnis
-21.780 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-21.780 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-21.780 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-2.460 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-24.240 €