Förderung der Jugendarbeit

Haushaltsdiagramm

56.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
56.000 €
70,09%
22.500 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
22.500 €
28,16%
1.400 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.400 €
1,75%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    56.000 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    22.500 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    1.400 €
  • Summe
    79.900 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
79.900 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-90.000 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-17.000 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-6.000 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-110 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-113.110 €
20: Verwaltungsergebnis
-33.210 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-33.210 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-33.210 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-11.686 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-44.896 €