Förderung der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-86.485,98 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-86.485,98 €
85,76%
-13.344,75 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-13.344,75 €
13,23%
-913,89 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-913,89 €
0,91%
-97 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-97 €
0,10%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 88.564,26 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -86.485,98 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.344,75 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -913,89 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -97 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -100.841,62 € |
20: Verwaltungsergebnis | -12.277,36 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -12.277,36 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -12.277,36 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.458 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -14.735,36 € |