Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsdiagramm

-250.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-250.500 €
57,37%
-169.175 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-169.175 €
38,74%
-17.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-17.000 €
3,89%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -250.500 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -169.175 €
  • 14 Abschreibungen
    -17.000 €
  • Summe
    -436.675 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
10.350 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-169.175 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-250.500 €
14: Abschreibungen
-17.000 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-436.675 €
20: Verwaltungsergebnis
-426.325 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-426.325 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-426.325 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-4.670 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-430.995 €