Förderung der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-100.900 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-100.900 €
45,83%
60.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
60.000 €
27,25%
22.500 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
22.500 €
10,22%
-21.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-21.500 €
9,77%
-14.700 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-14.700 €
6,68%
300 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
300 €
0,14%
-250 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-250 €
0,11%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge  | 82.800 €  | 
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen  | -137.350 €  | 
20: Verwaltungsergebnis  | -54.550 €  | 
23: Finanzergebnis  | 0 €  | 
26: Ordentliches Ergebnis  | -54.550 €  | 
Außerordentliches Ergebnis  | |
27: Außerordentliche Erträge  | 0 €  | 
28: Außerordentliche Aufwendungen  | 0 €  | 
29: Außerordentliches Ergebnis  | 0 €  | 
30: Jahresergebnis  | -54.550 €  | 
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen  | -6.081 €  | 
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen  | -60.631 €  |