Förderung der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-84.750 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-84.750 €
39,70%
54.050 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
54.050 €
25,32%
-28.920 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-28.920 €
13,55%
25.200 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
25.200 €
11,80%
16.600 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
16.600 €
7,78%
-3.600 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-3.600 €
1,69%
-200 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-200 €
0,09%
-160 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-160 €
0,07%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge  | 95.850 €  | 
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen  | -117.630 €  | 
20: Verwaltungsergebnis  | -21.780 €  | 
23: Finanzergebnis  | 0 €  | 
26: Ordentliches Ergebnis  | -21.780 €  | 
Außerordentliches Ergebnis  | |
27: Außerordentliche Erträge  | 0 €  | 
28: Außerordentliche Aufwendungen  | 0 €  | 
29: Außerordentliches Ergebnis  | 0 €  | 
30: Jahresergebnis  | -21.780 €  | 
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen  | -2.460 €  | 
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen  | -24.240 €  |