Förderung der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-78.750 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-78.750 €
41,68%
43.200 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
43.200 €
22,86%
-27.100 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-27.100 €
14,34%
22.200 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
22.200 €
11,75%
13.600 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
13.600 €
7,20%
-3.700 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-3.700 €
1,96%
-250 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-250 €
0,13%
-160 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-160 €
0,08%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 79.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -109.960 € |
20: Verwaltungsergebnis | -30.960 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -30.960 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -30.960 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.200 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -34.160 € |