Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsdiagramm

-257.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-257.000 €
38,65%
-221.450 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-221.450 €
33,31%
104.450 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
104.450 €
15,71%
55.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
55.000 €
8,27%
-17.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-17.000 €
2,56%
10.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
10.000 €
1,50%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -257.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -221.450 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    104.450 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    55.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -17.000 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    10.000 €
  • Summe
    -326.000 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
169.450 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-495.450 €
20: Verwaltungsergebnis
-326.000 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-326.000 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-326.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-2.670 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-328.670 €