Förderung der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-80.361 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-80.361 €
44,61%
40.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
40.000 €
22,20%
21.200 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
21.200 €
11,77%
-20.880 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-20.880 €
11,59%
13.600 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
13.600 €
7,55%
-3.600 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-3.600 €
2,00%
500 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
500 €
0,28%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 75.300 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -104.841 € |
20: Verwaltungsergebnis | -29.541 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -29.541 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -29.541 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -5.090 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -34.631 € |