Förderung der Jugendarbeit

Haushaltsdiagramm

51.273,19 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
51.273,19 €
60,77%
22.874 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
22.874 €
27,11%
10.226,76 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
10.226,76 €
12,12%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    51.273,19 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    22.874 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    10.226,76 €
  • Summe
    84.373,95 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
84.373,95 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-84.928,79 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-23.020,79 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-950 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-108 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-109.007,58 €
20: Verwaltungsergebnis
-24.633,63 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-24.633,63 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-24.633,63 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-7.932 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-32.565,63 €