Förderung der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-100.900 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-100.900 €
73,46%
-21.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-21.500 €
15,65%
-14.700 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-14.700 €
10,70%
-250 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-250 €
0,18%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 60.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 22.500 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 82.800 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -137.350 € |
20: Verwaltungsergebnis | -54.550 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -54.550 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -54.550 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -6.081 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -60.631 € |