Förderung der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-76.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-76.000 €
68,85%
-30.430 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-30.430 €
27,57%
-3.600 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-3.600 €
3,26%
-200 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-200 €
0,18%
-160 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-160 €
0,14%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.600 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 50.050 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 25.200 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 300 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 85.150 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -110.390 € |
20: Verwaltungsergebnis | -25.240 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -25.240 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -25.240 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.850 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -28.090 € |