Förderung der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-100.900 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-100.900 €
73,46%
-21.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-21.500 €
15,65%
-14.700 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-14.700 €
10,70%
-250 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-250 €
0,18%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
Ordentliche Erträge  | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 300 €  | 
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0 €  | 
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | 60.000 €  | 
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen  | 0 €  | 
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0 €  | 
06: Erträge aus Transferleistungen  | 0 €  | 
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen  | 22.500 €  | 
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge  | 0 €  | 
09: Sonstige ordentliche Erträge  | 0 €  | 
10: Summe der ordentlichen Erträge  | 82.800 €  | 
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen  | -137.350 €  | 
20: Verwaltungsergebnis  | -54.550 €  | 
23: Finanzergebnis  | 0 €  | 
26: Ordentliches Ergebnis  | -54.550 €  | 
29: Außerordentliches Ergebnis  | 0 €  | 
30: Jahresergebnis  | -54.550 €  | 
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen  | -6.081 €  | 
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen  | -60.631 €  |