Förderung der Jugendarbeit

Haushaltsdiagramm

-90.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-90.000 €
79,57%
-17.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-17.000 €
15,03%
-6.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-6.000 €
5,30%
-110 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-110 €
0,10%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -90.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -17.000 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -6.000 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -110 €
  • Summe
    -113.110 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.400 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
56.000 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
22.500 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
79.900 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-113.110 €
20: Verwaltungsergebnis
-33.210 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-33.210 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-33.210 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-11.686 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-44.896 €