Förderung der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-126.400 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-126.400 €
50,91%
60.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
60.000 €
24,16%
-24.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-24.500 €
9,87%
22.500 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
22.500 €
9,06%
-14.300 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-14.300 €
5,76%
350 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
350 €
0,14%
-250 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-250 €
0,10%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 82.850 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -165.450 € |
20: Verwaltungsergebnis | -82.600 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -82.600 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -82.600 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.399 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -91.999 € |