Förderung der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-76.320 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-76.320 €
42,18%
40.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
40.000 €
22,11%
-24.900 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-24.900 €
13,76%
21.500 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
21.500 €
11,88%
14.100 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
14.100 €
7,79%
-4.100 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-4.100 €
2,27%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 75.600 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -105.320 € |
20: Verwaltungsergebnis | -29.720 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -29.720 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -29.720 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -5.670 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -35.390 € |