Förderung der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-7,67 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-7,67 €
45,66%
5,91 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
5,91 €
35,18%
1,92 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
1,92 €
11,41%
-1,18 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1,18 €
7,05%
-0,08 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,08 €
0,48%
0,03 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,03 €
0,16%
-0,01 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,01 €
0,05%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 7,85 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -8,94 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1,09 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1,09 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1,09 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -0,22 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1,31 € |