Förderung der Jugendarbeit

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 11.277
-7,67 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-7,67 €
45,66%
5,91 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
5,91 €
35,18%
1,92 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
1,92 €
11,41%
-1,18 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1,18 €
7,05%
-0,08 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,08 €
0,48%
0,03 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,03 €
0,16%
-0,01 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,01 €
0,05%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -7,67 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    5,91 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    1,92 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -1,18 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -0,08 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    0,03 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -0,01 €
  • Summe
    -1,09 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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