Förderung der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-90.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-90.000 €
46,63%
56.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
56.000 €
29,01%
22.500 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
22.500 €
11,66%
-17.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-17.000 €
8,81%
-6.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-6.000 €
3,11%
1.400 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.400 €
0,73%
-110 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-110 €
0,06%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 79.900 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -113.110 € |
20: Verwaltungsergebnis | -33.210 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -33.210 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -33.210 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -11.686 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -44.896 € |