Förderung der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-100.900 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-100.900 €
45,83%
60.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
60.000 €
27,25%
22.500 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
22.500 €
10,22%
-21.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-21.500 €
9,77%
-14.700 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-14.700 €
6,68%
300 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
300 €
0,14%
-250 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-250 €
0,11%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 82.800 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -137.350 € |
20: Verwaltungsergebnis | -54.550 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -54.550 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -54.550 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -6.081 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -60.631 € |