Förderung der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-126.400 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-126.400 €
76,40%
-24.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-24.500 €
14,81%
-14.300 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-14.300 €
8,64%
-250 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-250 €
0,15%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 350 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 60.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 22.500 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 82.850 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -165.450 € |
20: Verwaltungsergebnis | -82.600 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -82.600 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -82.600 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.399 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -91.999 € |