Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-112.818,52 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-112.818,52 €
32,55%
-105.275,34 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-105.275,34 €
30,37%
104.521,68 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
104.521,68 €
30,15%
-16.779,66 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-16.779,66 €
4,84%
7.245 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
7.245 €
2,09%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 111.766,68 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -234.873,52 € |
20: Verwaltungsergebnis | -123.106,84 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 111.766,68 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -234.873,52 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -123.106,84 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -123.106,84 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -6.580 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -129.686,84 € |