Förderung der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-90.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-90.000 €
46,63%
56.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
56.000 €
29,01%
22.500 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
22.500 €
11,66%
-17.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-17.000 €
8,81%
-6.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-6.000 €
3,11%
1.400 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.400 €
0,73%
-110 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-110 €
0,06%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge  | 79.900 €  | 
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen  | -113.110 €  | 
20: Verwaltungsergebnis  | -33.210 €  | 
23: Finanzergebnis  | 0 €  | 
Ordentliches Ergebnis  | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge  | 79.900 €  | 
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen  | -113.110 €  | 
26: Ordentliches Ergebnis  | -33.210 €  | 
29: Außerordentliches Ergebnis  | 0 €  | 
30: Jahresergebnis  | -33.210 €  | 
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen  | -11.686 €  | 
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen  | -44.896 €  |