Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-128.268,31 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-128.268,31 €
45,61%
-94.766,56 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-94.766,56 €
33,70%
32.160,36 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
32.160,36 €
11,44%
-16.779,65 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-16.779,65 €
5,97%
9.223,05 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
9.223,05 €
3,28%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 41.383,41 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -239.814,52 € |
20: Verwaltungsergebnis | -198.431,11 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 41.383,41 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -239.814,52 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -198.431,11 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -198.431,11 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.659 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -201.090,11 € |