Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-112.818,52 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-112.818,52 €
48,03%
-105.275,34 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-105.275,34 €
44,82%
-16.779,66 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-16.779,66 €
7,14%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 111.766,68 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -105.275,34 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -112.818,52 € |
14: Abschreibungen | -16.779,66 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -234.873,52 € |
20: Verwaltungsergebnis | -123.106,84 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -123.106,84 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -123.106,84 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -6.580 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -129.686,84 € |