Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-250.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-250.500 €
57,37%
-169.175 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-169.175 €
38,74%
-17.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-17.000 €
3,89%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 10.350 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 10.350 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -436.675 € |
20: Verwaltungsergebnis | -426.325 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -426.325 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -426.325 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.670 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -430.995 € |