Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsdiagramm

-249.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-249.000 €
58,20%
-151.800 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-151.800 €
35,48%
-17.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-17.000 €
3,97%
-10.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-10.000 €
2,34%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -249.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -151.800 €
  • 14 Abschreibungen
    -17.000 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -10.000 €
  • Summe
    -427.800 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
25 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
89.341 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
10.040 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
99.406 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-427.800 €
20: Verwaltungsergebnis
-328.394 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-328.394 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-328.394 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-2.489 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-330.883 €