Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-249.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-249.000 €
58,20%
-151.800 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-151.800 €
35,48%
-17.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-17.000 €
3,97%
-10.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-10.000 €
2,34%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 89.341 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 10.040 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 99.406 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -427.800 € |
20: Verwaltungsergebnis | -328.394 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -328.394 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -328.394 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.489 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -330.883 € |