Förderung der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
43.200 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
43.200 €
54,68%
22.200 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
22.200 €
28,10%
13.600 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
13.600 €
17,22%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 79.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -78.750 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.100 € |
14: Abschreibungen | -250 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -3.700 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -160 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -109.960 € |
20: Verwaltungsergebnis | -30.960 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -30.960 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -30.960 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.200 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -34.160 € |