Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsdiagramm

-128.268,31 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-128.268,31 €
45,61%
-94.766,56 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-94.766,56 €
33,70%
32.160,36 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
32.160,36 €
11,44%
-16.779,65 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-16.779,65 €
5,97%
9.223,05 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
9.223,05 €
3,28%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -128.268,31 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -94.766,56 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    32.160,36 €
  • 14 Abschreibungen
    -16.779,65 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    9.223,05 €
  • Summe
    -198.431,11 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
41.383,41 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-239.814,52 €
20: Verwaltungsergebnis
-198.431,11 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-198.431,11 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-198.431,11 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-2.659 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-201.090,11 €