Förderung der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-86.500 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-86.500 €
42,56%
55.050 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
55.050 €
27,09%
-27.070 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-27.070 €
13,32%
22.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
22.000 €
10,83%
9.500 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
9.500 €
4,67%
-3.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-3.000 €
1,48%
-110 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-110 €
0,05%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 86.550 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -116.680 € |
20: Verwaltungsergebnis | -30.130 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -30.130 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -30.130 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.610 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -31.740 € |