Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsdiagramm

-195.762,62 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-195.762,62 €
57,74%
-115.187,24 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-115.187,24 €
33,97%
-16.779,66 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-16.779,66 €
4,95%
10.320,03 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
10.320,03 €
3,04%
982,20 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
982,20 €
0,29%
25 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
25 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -195.762,62 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -115.187,24 €
  • 14 Abschreibungen
    -16.779,66 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    10.320,03 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    982,20 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    25 €
  • Summe
    -316.402,29 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
11.327,23 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-327.729,52 €
20: Verwaltungsergebnis
-316.402,29 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-316.402,29 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-316.402,29 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-1.629 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-318.031,29 €