Förderung der Jugendarbeit

Haushaltsdiagramm

-76.320 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-76.320 €
42,18%
40.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
40.000 €
22,11%
-24.900 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-24.900 €
13,76%
21.500 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
21.500 €
11,88%
14.100 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
14.100 €
7,79%
-4.100 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-4.100 €
2,27%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -76.320 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    40.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -24.900 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    21.500 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    14.100 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -4.100 €
  • Summe
    -29.720 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
75.600 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-105.320 €
20: Verwaltungsergebnis
-29.720 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-29.720 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-29.720 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-5.670 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-35.390 €