Förderung der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-78.750 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-78.750 €
41,68%
43.200 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
43.200 €
22,86%
-27.100 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-27.100 €
14,34%
22.200 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
22.200 €
11,75%
13.600 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
13.600 €
7,20%
-3.700 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-3.700 €
1,96%
-250 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-250 €
0,13%
-160 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-160 €
0,08%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge  | 79.000 €  | 
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen  | -109.960 €  | 
20: Verwaltungsergebnis  | -30.960 €  | 
Finanzergebnis  | |
21: Finanzerträge  | 0 €  | 
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen  | 0 €  | 
23: Finanzergebnis  | 0 €  | 
26: Ordentliches Ergebnis  | -30.960 €  | 
29: Außerordentliches Ergebnis  | 0 €  | 
30: Jahresergebnis  | -30.960 €  | 
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen  | -3.200 €  | 
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen  | -34.160 €  |