Förderung der Jugendarbeit

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 10.977
-6,95 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-6,95 €
42,18%
3,64 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
3,64 €
22,11%
-2,27 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2,27 €
13,76%
1,96 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
1,96 €
11,88%
1,28 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1,28 €
7,79%
-0,37 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,37 €
2,27%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -6,95 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    3,64 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -2,27 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    1,96 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    1,28 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -0,37 €
  • Summe
    -2,71 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
6,89 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-9,59 €
20: Verwaltungsergebnis
-2,71 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-2,71 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-2,71 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-0,52 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-3,22 €