Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-249.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-249.000 €
47,23%
-151.800 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-151.800 €
28,79%
89.341 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
89.341 €
16,95%
-17.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-17.000 €
3,22%
10.040 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
10.040 €
1,90%
-10.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-10.000 €
1,90%
25 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
25 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 99.406 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -427.800 € |
20: Verwaltungsergebnis | -328.394 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 99.406 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -427.800 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -328.394 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -328.394 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.489 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -330.883 € |