Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsdiagramm

-251.800 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-251.800 €
55,29%
-144.675 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-144.675 €
31,77%
31.950 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
31.950 €
7,02%
-17.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-17.000 €
3,73%
10.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
10.000 €
2,20%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -251.800 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -144.675 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    31.950 €
  • 14 Abschreibungen
    -17.000 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    10.000 €
  • Summe
    -371.525 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
41.950 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-413.475 €
20: Verwaltungsergebnis
-371.525 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
41.950 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-413.475 €
26: Ordentliches Ergebnis
-371.525 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-371.525 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-4.057 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-375.582 €