Förderung der Jugendarbeit

Haushaltsdiagramm

-100.900 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-100.900 €
73,46%
-21.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-21.500 €
15,65%
-14.700 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-14.700 €
10,70%
-250 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-250 €
0,18%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -100.900 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -21.500 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -14.700 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -250 €
  • Summe
    -137.350 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
82.800 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-137.350 €
20: Verwaltungsergebnis
-54.550 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-54.550 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-54.550 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-6.081 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-60.631 €