Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-195.762,62 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-195.762,62 €
57,74%
-115.187,24 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-115.187,24 €
33,97%
-16.779,66 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-16.779,66 €
4,95%
10.320,03 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
10.320,03 €
3,04%
982,20 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
982,20 €
0,29%
25 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
25 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 11.327,23 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -115.187,24 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -195.762,62 € |
14: Abschreibungen | -16.779,66 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -327.729,52 € |
20: Verwaltungsergebnis | -316.402,29 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -316.402,29 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -316.402,29 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.629 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -318.031,29 € |