Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-251.800 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-251.800 €
55,29%
-144.675 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-144.675 €
31,77%
31.950 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
31.950 €
7,02%
-17.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-17.000 €
3,73%
10.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
10.000 €
2,20%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge  | 41.950 €  | 
Ordentliche Aufwendungen  | |
11: Personalaufwendungen  | -144.675 €  | 
12: Versorgungsaufwendungen  | 0 €  | 
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -251.800 €  | 
14: Abschreibungen  | -17.000 €  | 
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen  | 0 €  | 
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0 €  | 
17: Transferaufwendungen  | 0 €  | 
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0 €  | 
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen  | -413.475 €  | 
20: Verwaltungsergebnis  | -371.525 €  | 
23: Finanzergebnis  | 0 €  | 
26: Ordentliches Ergebnis  | -371.525 €  | 
29: Außerordentliches Ergebnis  | 0 €  | 
30: Jahresergebnis  | -371.525 €  | 
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen  | -4.057 €  | 
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen  | -375.582 €  |