Förderung der Jugendarbeit

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 11.166
5,02 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
5,02 €
70,09%
2,02 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
2,02 €
28,16%
0,13 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,13 €
1,75%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    5,02 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    2,02 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    0,13 €
  • Summe
    7,16 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
7,16 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-8,06 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1,52 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,54 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,01 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-10,13 €
20: Verwaltungsergebnis
-2,97 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-2,97 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-2,97 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-1,05 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-4,02 €