Förderung der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
65.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
65.000 €
74,03%
22.500 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
22.500 €
25,63%
300 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
300 €
0,34%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 87.800 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -101.600 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.950 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -6.500 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -100 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -124.150 € |
20: Verwaltungsergebnis | -36.350 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -36.350 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -36.350 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.848 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -41.198 € |