Förderung der Jugendarbeit

Haushaltsdiagramm

65.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
65.000 €
74,03%
22.500 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
22.500 €
25,63%
300 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
300 €
0,34%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    65.000 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    22.500 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    300 €
  • Summe
    87.800 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
87.800 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-101.600 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-15.950 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-6.500 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-100 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-124.150 €
20: Verwaltungsergebnis
-36.350 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-36.350 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-36.350 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-4.848 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-41.198 €