Förderung der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-76.320 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-76.320 €
42,18%
40.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
40.000 €
22,11%
-24.900 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-24.900 €
13,76%
21.500 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
21.500 €
11,88%
14.100 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
14.100 €
7,79%
-4.100 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-4.100 €
2,27%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge  | 75.600 €  | 
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen  | -105.320 €  | 
20: Verwaltungsergebnis  | -29.720 €  | 
23: Finanzergebnis  | 0 €  | 
Ordentliches Ergebnis  | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge  | 75.600 €  | 
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen  | -105.320 €  | 
26: Ordentliches Ergebnis  | -29.720 €  | 
29: Außerordentliches Ergebnis  | 0 €  | 
30: Jahresergebnis  | -29.720 €  | 
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen  | -5.670 €  | 
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen  | -35.390 €  |