Förderung der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-101.600 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-101.600 €
47,94%
65.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
65.000 €
30,67%
22.500 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
22.500 €
10,62%
-15.950 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-15.950 €
7,53%
-6.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-6.500 €
3,07%
300 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
300 €
0,14%
-100 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-100 €
0,05%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 87.800 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -124.150 € |
20: Verwaltungsergebnis | -36.350 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -36.350 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -36.350 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.848 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -41.198 € |