Förderung der Jugendarbeit

Haushaltsdiagramm

-101.600 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-101.600 €
81,84%
-15.950 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-15.950 €
12,85%
-6.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-6.500 €
5,24%
-100 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-100 €
0,08%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -101.600 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -15.950 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -6.500 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -100 €
  • Summe
    -124.150 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
87.800 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-124.150 €
20: Verwaltungsergebnis
-36.350 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-36.350 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-36.350 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-4.848 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-4.848 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-41.198 €