Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-257.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-257.000 €
38,65%
-221.450 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-221.450 €
33,31%
104.450 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
104.450 €
15,71%
55.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
55.000 €
8,27%
-17.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-17.000 €
2,56%
10.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
10.000 €
1,50%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 169.450 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -221.450 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -257.000 € |
14: Abschreibungen | -17.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -495.450 € |
20: Verwaltungsergebnis | -326.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -326.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -326.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.670 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -328.670 € |