Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-195.762,62 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-195.762,62 €
57,74%
-115.187,24 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-115.187,24 €
33,97%
-16.779,66 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-16.779,66 €
4,95%
10.320,03 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
10.320,03 €
3,04%
982,20 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
982,20 €
0,29%
25 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
25 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 982,20 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 10.320,03 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 11.327,23 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -327.729,52 € |
20: Verwaltungsergebnis | -316.402,29 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -316.402,29 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -316.402,29 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.629 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -318.031,29 € |