Förderung der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-7,41 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-7,41 €
44,98%
5,48 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
5,48 €
33,24%
1,96 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
1,96 €
11,91%
-1,36 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1,36 €
8,25%
0,20 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
0,20 €
1,23%
-0,03 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,03 €
0,18%
0,03 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,03 €
0,17%
-0,01 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,01 €
0,04%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 7,67 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -8,81 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1,14 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1,14 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1,14 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -0,73 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -0,73 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1,87 € |