Förderung der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-80.361 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-80.361 €
44,61%
40.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
40.000 €
22,20%
21.200 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
21.200 €
11,77%
-20.880 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-20.880 €
11,59%
13.600 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
13.600 €
7,55%
-3.600 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-3.600 €
2,00%
500 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
500 €
0,28%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge  | 75.300 €  | 
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen  | -104.841 €  | 
20: Verwaltungsergebnis  | -29.541 €  | 
23: Finanzergebnis  | 0 €  | 
26: Ordentliches Ergebnis  | -29.541 €  | 
29: Außerordentliches Ergebnis  | 0 €  | 
30: Jahresergebnis  | -29.541 €  | 
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen  | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen  | 0 €  | 
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | -5.090 €  | 
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen  | -5.090 €  | 
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen  | -34.631 €  |