Förderung der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-78.051,30 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-78.051,30 €
73,24%
-12.006,89 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-12.006,89 €
11,27%
9.791,43 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
9.791,43 €
9,19%
-3.593 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-3.593 €
3,37%
1.580 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
1.580 €
1,48%
1.346,76 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.346,76 €
1,26%
-205 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-205 €
0,19%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 12.718,19 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -78.051,30 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.006,89 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -3.593 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -205 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -93.856,19 € |
20: Verwaltungsergebnis | -81.138 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -81.138 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -81.138 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -6.761 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -87.899 € |